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Despesas

Pagamento – MAXIFROTA Extra 45.12

Pagamento – MAXIFROTA Extra 45.12 CREDOR: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Data: 07/01/2022 CNPJ: 27.284.516/0001-61 Nº DESPESA EXTRA: 45.12 (Restos a Pagar) OBJETO: Ticket Refeição/Alimentação Nº DOCUMENTO: 2864995

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Pagamento – GREEN CARD Extra 16.19

Pagamento – GREEN CARD Extra 16.19 CREDOR: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  Data: 07/01/2022 CNPJ: 92.559.830/0001-71 Nº DESPESA EXTRA: 16.19 (RESTOS A PAGAR) OBJETO: Ticket Refeição/Alimentação Nº DOCUMENTO: 0268003

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Despesas

RP  CLARO S.A  44.13

RP  CLARO S.A  44.13 CLARO S.A EMPENHO: 44 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 13 Data Pagamento: 07/01/2022 OBJETO: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo