Ano: 2021
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS Exercício: 2021 Unidade: 000101 Número: 00027
GREEN CARD EXTRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS Exercício: 2021 Unidade: 000101 Número: 00027 DATA:22/02/2021 OBJETO: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 12160/12163. PEDIDO Nº 934087/89.
Edição 1.345 Caderno 1 – Ano XIV
Edição 1.345 Caderno 1 – Ano XIV DESPESAS.
Edição 1.345 Caderno 2 – Ano XIV
Edição 1.345 Caderno 2 – Ano XIV DESPESAS.
PAGAMENTO CREDOR: SILVER VIGILANCIA EIRELI Empenho NE nº 2021-00028/001
SILVER PG PAGAMENTO CREDOR: SILVER VIGILANCIA EIRELI Empenho NE nº 2021-00028/001 DATA:09/02/2021 Ordem de Pagamento Nº 000101.00072/001
PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2021-00020/001
SERVTRANS PG PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2021-00020/001 DATA:09/02/2021 Ordem de Pagamento Nº 000101.00073/001
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2021 Unidade: 000101 Número: 00026
PMSF ISS SILVER LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2021 Unidade: 000101 Número: 00026 DATA:09/02/2021 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA SILVER